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  问:审计和会计哪(nǎ)个好就业

  会计(jì)专业人(rén)员(yuán)目(mù)前较为饱(bǎo)和,就业质量(liàng)不(bù)高(gāo),都为较小型的(de)单(dān)位。

  而审计专业(yè),尤(yóu)其是(shì)重点(diǎn)学校(xiào)的审计专业就业(yè)质量较(jiào)高,考取公务员的机会较多,有更(gèng)好的(de)发展前景。

  审计和会(huì)计各(gè)有长短,学会(huì)计比较(jiào)简单,先(xiān)做帐(zhàng),考升级,初级、中级(jí)、高级会计(jì)师,隔两(liǎng)年跳(tiào)个(gè)槽,或者在有前(qián)景的单位打(dǎ)升(shēng)级,待(dài)遇都(dōu)不(bù)错。

  审(shěn)计可以(yǐ)去会计(jì)事务所工作,把注册会计(jì)师考下来,出来后(hòu)到(dào)大型(xíng)企业做财务(wù)经理(lǐ)什么的,路线(xiàn)要(yào)高(gāo)端些(xiē),难度也要高,因(yīn)为注会不是(shì)很好考(kǎo),事(shì)务所的工(gōng)作压力也比较大。

  具(jù)体来说:

  1、论就(jiù)业机会,会计专业的就业单(dān)位较多,审计(jì)专(zhuān)业的就业单位较少(shǎo)。

  2、论就业(yè)优劣,会计专业人员目前较为(wèi)饱(bǎo)和(hé),就业质量不高,都为较小型的单位,工资较低。

  而审计专业,尤其是(shì)重点(diǎn)学校(xiào)的审(shěn)计(jì)专业就业(yè)质量较高,考取公务(wù)员的机会较多,有(yǒu)更好的发展前景。

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会计和审(shěn)计哪个发展(zhǎn)前景比较好?

  审(shěn)计。

  1、审(shěn)计和(hé)会(huì)计事(shì)相同的,都是以会计理论为基础的。

  简单类比,会计就是直接记账,而审计就是(shì)对会(huì)计(jì)所(suǒ)记账目的检查、监(jiān)督。

  会(huì)计接(jiē)触面比较窄,具(jù)体(tǐ)工作内容没有太多创新的空间。

  只要具备基(jī)本(běn)的财务、税务知识就能应(yīng)付。

  而审(shěn)计(jì)行业(yè)对人的素质要求(qiú)非常高。

  可能接触到(dào)生产、金融证券、房(fáng)地产等各类行业(yè)客户(hù),即(jí)使是内(nèi)部审(shěn)计,也需要涉及对整(zhěng)个企(qǐ)业业务的了解,需要有全(quán)局(jú)观,对各类技术(shù)涉猎面广,容易转型和多角度发展。

  2、从就业前景,审(shěn)计与会计属于一个专业大类,就业广泛性方面不(bù)如会计,毕竟财务是企业职能的必备,而审计却不一(yī)定,单位内部配备审计(jì)的毕竟是少数,更多的是会(huì)计师事(shì)务(wù)所和政府单位。

  相对适(shì)应面就(jiù)窄了很多。

  3、审计专业未来的就业方向

  (1)政(zhèng)府审计:对(duì)政府财政(zhèng)资(zī)金的使(shǐ)用进行监督的工作内(nèi)容。

  工作比较累,经(jīng)常(cháng)会加班,但福利待遇不错。

  (2)会计(jì)师事务所:事(shì)务(wù)所人员非常(cháng)累,一(yī)年出差200-300天左(zuǒ)右非常常见。

  经常一个项目完成直接飞到(dào)另(lìng)外(wài)一个(gè)项(xiàng)目上。

  (3)企业内部审计:内审在国(guó)内企业一般处(chù)于边缘化的部门(mén),升(shēng)职空间不大(dà)。

  但会计和审计只是职业中的(de)一个(gè)过程,未(wèi)来发(fā)展还有很长(zhǎng)的(de)路要走,关于审(shěn)计与会计隐嫌(xián)友可以考的证书,二(èr)者领(lǐng)域内的职称类(lèi)证(zhèng)书是必须要的考的!

  共同都(dōu)可以考(kǎo)的证书(shū)是注册会计(jì)师,注册会计师证书涵盖的内容(róng)比较广,会计、审计的内容都是包括的,所以难度是非常大的!

  注册会计师拥有在审计报报(bào)告上签字(zì)的唯一(yī)权(quán)利,注册会计师的方向是审计(jì)的方向,想要进入(rù)会(huì)计师(shī)事务(wù)所工作的(de)考生,注会证书可以说(shuō)是非常好的敲(qiāo)门砖!在事务所(suǒ)累计(jì)的经验是非(fēi)常好的跳(tiào)板!

  一、审计与会计(jì)的联系

  1.审计主要是(shì)对、和(hé)会(huì)计报表等财务会计(jì)资料(liào)及其所反映的财政、财务收支活动的真实、合(hé)法、效益(yì)进行审(shěn)查和评(píng)价。

  审计需要(yào)以会(huì)计资(zī)料为(wèi)前(qián)提和基(jī)础,离开(kāi)了财务会(huì)计资料(liào),审计工作很难进行(xíng)。

  2.会(huì)计(jì)活动是经济管理的(de)重(zhòng)要组(zǔ)成部分,它本身是审计(jì)监督的(de)主要(yào)对(duì)象(xiàng)。

  在审计(jì)产(chǎn)生之初,审(shěn)计人员主要从审查会计资料入手,对会计资(zī)料(liào)中反映的问(wèn)题进行审(shěn)查。

  二、审(shěn)计与会计(jì)的(de)区(qū)别(bié)

  1.产(chǎn)生的(de)前提不同

  会计是为(wèi)了加强经(jīng)济(jì)管理,适应对劳动耗费和(hé)劳动(dòng)成果进行核算(suàn)和(hé)分析的需(xū)要而产生的;审(shěn)计是因经(jīng)济监督的需(xū)要,即为了确定经营者或其他受托管理者(zhě)的经济责(zé)任的需要而(ér)产生(shēng)的。

  2.两者(zhě)性质不(bù)同

冷藏柜1-7档哪个最合适,冷藏柜1-7档哪个最合适呢  会计是经营(yíng)管(guǎn)理的重要组成部(bù)分,主要是对(duì)生产经营或管理过程(chéng)进行反映(yìng)和监督;审计则处于具体(tǐ)的经营管理之(zhī)外(wài),是经济监督的(de)重(zhòng)要(yào)组(zǔ)成部分(fēn),主要对财政、财务(wù)收(shōu)支及(jí)其他经(jīng)济活(huó)动的真实、合法和(hé)效益(yì)进(jìn)行(xíng)审查(chá),具有外在性和独立性。

  3.两者对(duì)象不同

  会计的对(duì)象主要是(shì)资金(jīn)运动过程(chéng),审计(jì)的对(duì)象主(zhǔ)要是(shì)会(huì)计资料和其(qí)他经济信息所反映的(de)经济活(huó)动(dòng)。

  4.方(fāng)法程(chéng)序不同

  (1)会(huì)计方法体(tǐ)系由会计核算、会(huì)计分析、会计检查三部(bù)分(fēn)组成(chéng),包括了记账、算账(zhàng)、报账、用(yòng)账、查(chá)账等内容,其(qí)中包括设置账户、复式记账、填制(zhì)凭(píng)证、登记账(zhàng)簿、成本计算、财(cái)产(chǎn)清查(chá)、会(huì)计报表等方法,其(qí)目的是为(wèi)管(guǎn)理和(hé)决策提供必须的资料和信息。

  (2)审计方(fāng)法体(tǐ)系由规划方(fāng)法(fǎ)、实(shí)施方法、管理方法等组成,而实施(shī)方(fāng)法(fǎ)主(zhǔ)要是(shì)为了冷藏柜1-7档哪个最合适,冷藏柜1-7档哪个最合适呢(le)确定审计事(shì)项、收集、对照(zhào)标准评(píng)价,提出与决定,使用(yòng)资料检查法、实物检查法(fǎ)、审计(jì)调(diào)查法(fǎ)、审计分析法(fǎ)、审计(jì)抽样法(fǎ)等,其目的(de)是为(wèi)了对被审计(jì)对象进行全面评价提(tí)供(gōng)证据而采取的必要(yào)方法(fǎ)。

  5.职能不同

  (1)会计的基本职能(néng)是对经济活(huó)动(dòng)过程的(de)记录、计算、反映和监督;审(shěn)计的基(jī)本(běn)职能(néng)是(shì)监督,此(cǐ)外还包括评价和(hé)者卜公证(zhèng)。

  (2)会计(jì)虽说也具有监督职(zhí)能,但这种监(jiān)督是一种自我监(jiān)督行为,主要通过(guò)会计检查来实(shí)现(xiàn),针对会计业务活动(dòng)本(běn)身,而审(shěn)计,既包含了检查(chá),又包括了对计算(suàn)行为及所(suǒ)有(yǒu)的经(jīng)济活动进行实地(dì)考察、调(diào)查、分析(xī)、检(jiǎn)验,即(jí)含审核稽查计算之意。

  (3)会计(jì)检查只是各个单(dān)位财(cái)会部门(mén)的附带职能,而审计是(shì)独立(lì)于财会部分之外的专职监(jiān)督检(jiǎn)查(chá);会计检查(chá)的目的主(zhǔ)要是为了保证会计(jì)资料的真实(shí)性(xìng)和准确性(xìng)。

  其检查范围灶槐、深(shēn)度、方(fāng)式均受到(dào)限制(zhì),而审计的目的在于证(zhèng)实财政(zhèng)、财务收(shōu)支的真实、合法、效益,审计检查会计资料只是实现审(shěn)计目的的手段之(zhī)一,但不是惟一(yī)的手(shǒu)段。

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