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  会计和审(shěn)计哪(nǎ)个发展前(qián)景比较好(hǎo)些(xiē),会(huì)计和审(shěn)计(jì)哪个发(fā)展前(qián)景(jǐng)比较(jiào)好一(yī)点是问:审计(jì)和会计哪个好就业会(huì)计(jì)专业人员目前较(jiào)为饱(bǎo)和(hé),就业质量(liàng)不高,都为较小型的单位的(de)。

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会计和审计哪(nǎ)个(gè)发展前景比(bǐ)较好些,会计和(hé)审计哪(nǎ)个发展前景比(bǐ)较好一点

  问:审计和会计哪个好就业

  会计专(zhuān)业(yè)人(rén)员目前较为饱和,就业质量不高,都为较小型的单位。

  而审计(jì)专(zhuān)业,尤(yóu)其是重点学校的(de)审计专业就业质量较(jiào)高,考(kǎo)取公务员(yuán)的机(jī)会(huì)较多,有更好的(de)发展前景。

  审计(jì)和会计各有长短,学(xué)会计比较简单(dān),先做帐,考升级,初级、中级(jí)、高(gāo)级会计(jì)师,隔两年跳个槽,或者在有前景的单(dān)位打升级(jí),待遇(yù)都不(bù)错。

  审计可以去(qù)会计事务所工作,把注(zhù)册会计师考下来,出(chū)来后到大型企(qǐ)业做(zuò)财务经理(lǐ)什么的,路线(xiàn)要高端些,难度也要高,因(yīn)为注会不是很(hěn)好(hǎo)考,事务所的工作(zuò)压(yā)力也比较(jiào)大。

  具体来说(shuō):

  1、论就业机会,会(huì)计专业的就业(yè)单位较多,审计专业(yè)的就业(yè)单位较少。

  2、论就(jiù)业优劣,会计(jì)专(zhuān)业人员目前(qián)较(jiào)为饱和,就业质(zhì)量不高,都为较小型(xíng)的单(dān)位(wèi),工资较低。

  而审计专业,尤其是重(zhòng)点学校的审计专业就业质量较(jiào)高,考(kǎo)取公务员的机会较多,有更好的(de)发展前景。

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会计和(hé)审计哪个发展前景比较好?

  审计。

  1、审计和会计事相同的,都(dōu)是以会计理论为(wèi)基础的(de)。

  简单类比,会计就是直接记账,而审计就是对会(huì)计所记账目(mù)的检查、监督(dū)。

  会计(jì)接触面比较窄,具体工(gōng)作内容没有(yǒu)太多(duō)创(chuàng)新(xīn)的空间。

  只要具备基(jī)本的财务、税务知识就能(néng)应付。

  而审计行业对(duì)人(rén)的素质(zhì)要求非常高(gāo)。

  可能接(jiē)触到(dào)生(shēng)产(chǎn)、金(jīn)融证券、房地产等各类(lèi)行业(yè)客户,即使(shǐ)是内(nèi)部审计,也需要涉及对整(zhěng)个企业业务的了解(jiě),需要有(yǒu)全局观,对各(gè)类技术涉猎面广,容易转型(xíng)和多角(jiǎo)度发展。

  2、从就业前景,审计(jì)与会计属于(yú)一(yī)个专(zhuān)业大(dà)类,就业广泛性方面不(bù)如会计,毕竟财(cái)务是企业职(zhí)能的必备,而审计却不(bù)一定,单位内部配备审计的毕竟(jìng)是少数(shù),更多的是会计(jì)师(shī)事务所和政府单位(wèi)。

  相对(duì)适应面就窄了很多。

  3、审计(jì)专业未来的(de)就业方向

  (1)政府审计:对政府(fǔ)财政资金的使用进行(xíng耳钉买925银好还是999好,925银适合养耳洞吗)监(jiān)督的工作内容。

  工作比较累(lèi),经常会加班,但福利待遇(yù)不错。

  (2)会计师事(shì)务所(suǒ):事(shì)务所人员非常累,一年出差200-300天左右非(fēi)常(cháng)常见。

  经(jīng)常一个项目完(wán)成直接飞到另(lìng)外一个项目上。

  (3)企业内部审计:内审在国内(nèi)企业(yè)一(yī)般处(chù)于边缘化的部(bù)门,升职(zhí)空间(jiān)不(bù)大。

  但会(huì)计和审(shěn)计只是(shì)职业中的一个过(guò)程,未来发展还(hái)有很长的路要(yào)走,关于审(shěn)计与会计(jì)隐嫌友(yǒu)可以(yǐ)考(kǎo)的证书,二者领(lǐng)域内的职(zhí)称类(lèi)证书是必须要的考的!

  共(gòng)同都可(kě)以(yǐ)考的证书是注册会计师,注册会计师证(zhèng)书涵盖的内容比(bǐ)较(jiào)广(guǎng),会(huì)计、审计(jì)的(de)内容都是包括的,所以难度是非常(cháng)大的!

  注册会计师(shī)拥有在审计报报告上签字的唯一权(quán)利,注(zhù)册(cè)会计(jì)师的方向是审(shěn)计的方向,想要进入(rù)会(huì)计(jì)师事务所工作的考生,注会证书(shū)可以说是(shì)非(fēi)常(cháng)好的敲门砖(zhuān)!在事务所累计的(de)经验(yàn)是非常(cháng)好(hǎo)的跳板!

  一(yī)、审计(jì)与会(huì)计的联(lián)系

  1.审计主要是对、和会计报表等财务会(huì)计(jì)资(zī)料及(jí)其所反映(yìng)的(de)财政、财务收(shōu)支活(huó)动的真实(shí)、合法、效益进行审查和评价。

  审计需(xū)要以会计资料为(wèi)前提和基础,离开(kāi)了财务会(huì)计(jì)资料,审计工(gōng)作很难进行。

  2.会(huì)计活动是经济管理的重要(yào)组(zǔ)成部分,它本(běn)身是审计监(jiān)督的主要对象。

  在审计产生之(zhī)初,审计人员(yuán)主要从审查会计资料入手,对(duì)会计(jì)资料中(zhōng)反(fǎn)映(yìng)的问(wèn)题进行(xíng)审(shěn)查(chá)。

  二、审计与会计的(de)区别

  1.产生(shēng)的(de)前提不同(tóng)

  会计是为了(le)加强经(jīng)济管理,适应对劳动耗费和劳动(dòng)成果进行核算和(hé)分析的需要而产生的;审计是因经济监督的需要,即为了确(què)定经(jīng)营者或其他受托管(guǎn)理者的经济责任的需要而产生的。

  2.两者性质(zhì)不同(tóng)

  会计是经营管理(lǐ)的重要组成部分,主要是对生产经(jīng)营或管理(lǐ)过程进行(xíng)反映和监督;审计则处于具(jù)体的经营管(guǎn)理之外,是(shì)经济监督的重要(yào)组成部分,主(zhǔ)要对财政、财务收支及其他经济活动的真实、合法(fǎ)和效(xiào)益进行审(shěn)查,具有外在性(xìng)和独立性。

  3.两者(zhě)对(duì)象不同(tóng)

  会计的(de)对象主要是资金(jīn)运动过(guò)程,审计的对象主要(yào)是(shì)会计(jì)资(zī)料(liào)和其他经(jīng)济信息所反映的(de)经济活动。

  4.方法程序不(bù)同(tóng)

  (1)会计方法体(tǐ)系由会计核算、会计分析(xī)、会(huì)计检查三部分组(zǔ)成,包括了(le)记账、算账、报账、用(yòng)账、查账等内容,其中(zhōng)包括设置账户(hù)、复式记账、填制(zhì)凭(píng)证、登记账簿、成本计(jì)算(suàn)、财产清(qīng)查、会计报(bào)表等方(fāng)法,其目的是(shì)为管理和决(jué)策提供必(bì)须的资料和信(xìn)息。

  (2)审计(jì)方法体(tǐ)系由规划方法、实施方法、管理方法等组成(chéng),而实施方法主要(yào)是为了确定(dìng)审计(jì)事项、收集、对(duì)照(zhào)标准(zhǔn)评价(jià),提出与决(jué)定,使(shǐ)用资料检查法、实物检(jiǎn)查法、审计调查法、审计分析法、审计抽样法等,其(qí)目(mù)的是为了(le)对被审计对象进行(xíng)全面(miàn)评价提供(gōng)证据而采取的必要方法。

  5.职能不同

  (1)会计的基本职(zhí)能是(shì)对(duì)经济活动过程的记录(lù)、计算、反映和监督(dū);审计(jì)的(de)基(jī)本(běn)职能是监督,此外还包括评(píng)价和者卜(bo)公证。

  (2)会(huì)计虽说也(yě)具有监督职(zhí)能(néng),但这种监督是一种(zhǒng)自(zì)我监督行为,主要通过(guò)会计检查来实(shí)现(xiàn),针对会计业务活动本身,而审计,既(jì)包含了检(jiǎn)查,又包括(kuò)了对计(jì)算行为及所有(yǒu)的经济活动(dòng)进行实地考察、调查、分析(xī)、检(jiǎn)验,即(jí)含审核稽查计算之(zhī)意。

  (3)会计(jì)检(jiǎn)查只是各个单位财(cái)会部门的(de)附带职(zhí)能,而(ér)审计是独立(lì)于财会部分之外(wài)的专职监督检查(chá);会(huì)计(jì)检查的目的主要是(shì)为了保证(zhèng)会计资料的真实性和准确性。耳钉买925银好还是999好,925银适合养耳洞吗p>

  其检(jiǎn)查范围灶槐、深度、方式(shì)均(jūn)受到限制,而审(shěn)计(jì)的目的在(zài)于证实财政、财务收支的真实、合(hé)法、效益,审计(jì)检(jiǎn)查(chá)会计资料(liào)只(zhǐ)是实现审计目的的手段之一,但不是惟一的手段。

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