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一公里等于多少千米,一公里等于多少千米等于多少米

一公里等于多少千米,一公里等于多少千米等于多少米 会计和审计哪个发展前景比较好些,会计和审计哪个发展前景比较好一点

  会计和审计哪个发(fā)展前景比较好些,会(huì)计和审(shěn)计(jì)哪个发展(zhǎn)前(qián)景比较好一点是问:审计(jì)和会(huì)计哪个好就业会计专业人员目(mù)前较为饱和,就业质量不高,都为较小(xiǎo)型的单位的。

  关(guān)于会计和审计哪个发(fā)展(zhǎn)前景(jǐng)比较好些,会计和审计(jì)哪个(gè)发展前景比较好一点以及(jí)会计和审(shěn)计哪(nǎ)个发展前景比较好些(xiē),会计和(hé)审(shěn)计哪个(gè)发(fā)展前景(jǐng)比较好呢,会计(jì)和审计(jì)哪个发(fā)展前景比较(jiào)好一点,会计和审计哪(nǎ)个好就业前景,会计跟(gēn)审(shěn)计哪个发展(zhǎn)的更(gèng)好等问(wèn)题,小(xiǎo)编将为你整理以下知(zhī)识(shí):

会计和(hé)审计哪个(gè)发(fā)展前景比较好些,会计(jì)和审(shěn)计哪个发展前(qián)景比较好一(yī)点(diǎn)

  问:审计和会计哪(nǎ)个好就业(yè)

  会计专业人员目前较为(wèi)饱和,就业(yè)质量不(bù)高,都(dōu)为较小型的单位。

  而审计专(zhuān)业,尤(yóu)其是(shì)重(zhòng)点学校的审计(jì)专业(yè)就(jiù)业质量较高,考取公务(wù)员的机(jī)会较(jiào)多,有(yǒu)更好的发(fā)展前景(jǐng)。

  审(shěn)计和会计(jì)各有长(zhǎng)短,学(xué)会计比较简单(dān),先做帐,考升级,初级、中(zhōng)级、高级会计师,隔两年跳个槽,或者在(zài)有前景的单位打升级,待(dài)遇都不错。

  审(shěn)计可以去会计(jì)事(shì)务所工作,把注册(cè)会(huì)计师考(kǎo)下来,出来(lái)后到大型企(qǐ)业做财务经理(lǐ)什么的,路线要高(gāo)端些,难度也要(yào)高,因(yīn)为注会不是(shì)很好考,事务所的(de)工作压力(lì)也(yě)比较大(dà)。

  具体来说(shuō):

  1、论(lùn)就业机会,会(huì)计专业的(de)就业单位较(jiào)多,审计专业(yè)的就业单位较少。

  2、论(lùn)就业(yè)优劣,会(huì)计专业人员目前较为饱和,就(jiù)业质量不高,都为(wèi)较小型的单位,工资较低。

  而审计专业,尤其(qí)是重点学校的审(shěn)计专业就业质量较高,考取公务(wù)员的机(jī)会较多,有更好的发展前景(jǐng)。

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会计(jì)和审计哪个(gè)发(fā)展前景比(bǐ)较好?

  审计。

  1、审计和(hé)会计事相同的(de),都(dōu)是以会计(jì)理论为基础的。

  简单类比(bǐ),会计就是直接记(jì)账,而(ér)审计就(jiù)是(shì)对会计所记账目(mù)的(de)检(jiǎn)查、监督。

  会计接触面比较窄,具体工作内容没有(yǒu)太多创(chuàng)新(xīn)的(de)空间。

  只要(yào)具备基(jī)本的财务、税务知识(shí)就(jiù)能应(yīng)付。

  而审计(jì)行业对(duì)人的素(sù)质要求非常高。

  可(kě)能接触到生产、金(jīn)融证(zhèng)券、房地(dì)产(chǎn)等各类行业客户,即使是(shì)内部审计(jì),也需要涉(shè)及对整个(gè)企业业务(wù)的了解,需要(yào)有全局观,对各类(lèi)技术涉猎面广,容易(yì)转型和多(duō)角度发展(zhǎn)。

  2、从就业(yè)前(qián)景(jǐng),审(shěn)计(jì)与会计属于一个专业大类,就业广泛性方面不如会计,毕竟财务是企业(yè)职能的必备,而审计却不一定,单位内部配备审计的毕竟是(shì)少(shǎo)数,更多的是会计师(shī)事务所(suǒ)和政府单(dān)位。

  相对(duì)适应(yīng)面就窄了很多(duō)。

  3、审计专业未来(lái)的就(jiù)业方向(xiàng)

  (1)政府审计:对政(zhèng)府财(cái)政资金的(de)使用进行监督的(de)工作内容。

  工作(zuò)比较累,经常(cháng)会(huì)加班,但福利待遇不错。

  (2)会(huì)计师事务(wù)所:事(shì)务所(suǒ)人员非常累,一(yī)年(nián)出差(chà)200-300天左右非常常见。

  经常一个项目完成直(zhí)接飞到另外一个项目上。

  (3)企业内部审计:内审在国(guó)内企(qǐ)业一般(bān)处于边缘化的部门,升职空间不大。

  但(dàn)会(huì)计和(hé)审计只(zhǐ)是(shì)职业中的一个(gè)过程,未来发展还有很长的路(lù)要走(zǒu),关于审计与会计隐嫌友可以考的证(zhèng)书,二者(zhě)领域内的职称类证书是必须要的(de)考的!

  共同都可以考的证书是注(zhù)册会计师,注册会(huì)计师证(zhèng)书涵(hán)盖的(de)内容比较广,会计、审计的内容都是包括的,所以(yǐ)难度是非常大的(de)!

  注册会计(jì)师拥有在审(shěn)计报报(bào)告上(shàng)签字(zì)的唯一(yī)权利,注册会计师的方向(xiàng)是审(shěn)计(jì)的方向,想要(yào)进入会计师事务所工作的考生,注(zhù)会证书可(kě)以说是(shì)非常(cháng)好的敲门砖!在事务所累计的经验是非常好(hǎo)的跳板!

  一、审计(jì)与(yǔ)会计(jì)的联系

  1.审(shěn)计主(zhǔ)要是对、和会计报(bào)表等财务会计(jì)资(zī)料及其所反(fǎn)映(yìng)的财政、财务收(shōu)支活动的真实(shí)、合法、效益进行审查和评价。

  审计需(xū)要以(yǐ)会计(jì)资料为前提和基(jī)础,离开(kāi)了(le)财务会计资(zī)料,审计(jì)工作很(hěn)难进(jìn)行。

  2.会计活(huó)动是经济管理(lǐ)的重要组成部(bù)分,它本身(shēn)是审计监(jiān)督的主要(yào)对象。

  在审计产生之初,审(shěn)计人员主要从审查会计资(zī)料(liào)入(rù)手(shǒu),对会计资(zī)料中反映的问题进(jìn)行审查(chá)。

  二、审计与会计(jì)的区别

  1.产生的(de)前提不同(tóng)

  会计是为了(le)加强经(jīng)济(jì)管(guǎn)理,适(shì)应对劳动(dòng)耗费和劳(láo)动成果进行核算(suàn)和分析(xī)的(de)需要而产生的(de);审计是因(yīn)经济监督的需要,即为了(le)确定经营者或其他受(shòu)托管理者的经济责(zé)任的(de)需要而产生的。

  2.两(liǎng)者性质不同

  会(huì)计是(shì)经营管(guǎn)理的重要组成部(bù)分,主要是对(du一公里等于多少千米,一公里等于多少千米等于多少米ì)生产(chǎn)经(jīng)营或(huò)管理过程进行(xíng)反(fǎn)映(yìng)和监督(dū);审计(jì)则处于具体(tǐ)的经营管理(lǐ)之(zhī)外(wài),是经济监督的重要组成(chéng)部分,主要对财政、财务收支及其他经(jīng)济(jì)活动(dòng)的(de)真实(shí)、合法和效益进行审查,具有外在(zài)性和独(dú)立(lì)性。

  3.两者对象(xiàng)不同(tóng)

  会计的对象主要是资(zī)金运(yùn)动过(guò)程,审计的对象(xiàng)主要(yào)是会计资料和其(qí)他经济(jì)信息(xī)所反映的经济活(huó)动。

  4.方(fāng)法程序不同

  (1)会计方(fāng)法体系由会计核(hé)算、会计(jì)分(fēn)析、会计检查三部(bù)分组成,包括(kuò)了(le)记账、算账、报账(zhàng)、用账、查账等内容(róng),其中包括设置账户、复式记(jì)账(zhàng)、填制凭证、登(dēng)记账簿、成(chéng)本计算、财产(chǎn)清(qīng)查(chá)、会(huì)计报表等方法,其(qí)目的(de)是为管理和决(jué)策提供必须的资料和信息。

  (2)审计方法(fǎ)体(tǐ)系由规划(huà)方(fāng)法、实施方(fāng)法、管理方法等组成,而实施方法主要是(shì)为(wèi)了确定审计事(shì)项、收集(jí)、对照标准评(píng)价,提出与决定,使(shǐ)用(yòng)资料检(jiǎn)查法(fǎ)、实物检查法、审计(jì)调查法、审计(jì)分析法(fǎ)、审计抽样法等,其目的是为了对(duì)被(bèi)审计对(duì)象进行全面评价(jià)提供证据(jù)而采取的必要(yào)方(fāng)法。

  5.职能不同

  (1)会(huì)计(jì)的(de)基本职(zhí)能(néng)是对经济(jì)活动过程(chéng)的记录、计算、反映和监(jiān)督;审计的(de)基(jī)本职能是监督,此外还(hái)包括(kuò)评(píng)价和者卜公证。

  (2)会计(jì)虽说也(yě)具有监(jiān)督职(zhí)能,但这种(zhǒng)监督是(shì)一种自(zì)我(wǒ)监督行为,主要通过会计(jì)检查(chá)来实现(xiàn),针对会计业务活动本身(shēn),而审计,既包含了检(jiǎn)查,又(yòu)包(bāo)括了对计算(suàn)行(xíng)为及所有的经(jīng)济活动进行实地(dì)一公里等于多少千米,一公里等于多少千米等于多少米考察(chá)、调查、分(fēn)析(xī)、检验,即含审核(hé)稽查(chá)计算之意。

  (3)会计(jì)检查(chá)只(zhǐ)是各(gè)个单位财会部门的(de)附带职能(néng),而审计是独立(lì)于财会部分之外的专职监督检查;会计检查的目(mù)的(de)主要是为了(le)保证会计资料的(de)真实性(xìng)和准确性。

  其检查范围灶槐、深度(dù)、方(fāng)式均受到限制,而审计的目(mù)的(de)在于证实财(cái)政(zhèng)、财(cái)务收支(zhī)的(de)真实(shí)、合法、效益,审(shěn)计(jì)检查会(huì)计资料只是(shì)实现审计目的的手段之(zhī)一,但不是(shì)惟(wéi)一(yī)的(de)手(shǒu)段。

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